一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、机构设置
潮州市人大常委会机关设1个办公室、7个工作委员会、1个市依法治市领导小组的常设办事机构办公室。办公室内设5个职能科室,各工作委员会分别内设1个工作科。
2、主要职能
(1)、负责市人大会议、常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的会务及常委会领导参加的重要活动的组织安排。
(2)、负责常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和检查、督促。
(3)、协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作,协调各工作委员会办事机构的工作关系。
(4)、负责向上级人大常委会及其办公厅请示、报告工作和与各级人大常委会及其办公室商洽工作。
(5)、负责围绕人大及其常委会行使职权中的重要问题和市人大常委会的重要工作部署开展调查研究,为市人大常委会决定重要问题提供参考意见。
(6)、负责了解、综合本市各县区人大常委会工作的动态和经验,收集、反映外地人大工作的动态和经验;负责人大工作信息的整理和上报工作,编辑《潮州人大》等刊物。
(7)、负责常委会向“一府两院”交办事项的督办和办理结果的报告工作。
(8)、负责人民代表大会制度和市人民代表大会及常委会重大活动的宣传、报道工作。
(9)、承担常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。
(10)、办理人民群众来信来访工作,向市委和市人大常委会领导报告重要信访的情况,承办常委会领导交办的有关信访事项。
(11)、负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务及后勤保障工作。
(12)、为常委会领导、机关干部、市人大代表及有关基层单位提供工作服务。
(13)、完成市委、市人大常委会及党组交办的其他工作任务。
(二)人员构成情况
市人大常委会机关列入部门预算编制的现有在职人员52人,离退休人员30人,临时工作人员及雇用后勤人员7名,编制不在本机关的单列编制数11人,第十四届人大代表335名。按规定保留的公务用车14辆:其中6年以下5辆,6年以上9辆。
二、收入决算说明
2014年收入决算1543.60万元,其中:财政拨款收入1463.38万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算1463.38万元,其中:财政拨款支出1463.38万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出915万元,占62.53%,其中:工资福利支出427万元,对个人和家庭的补助337万元,商品和服务支出151万元;项目支出决算549万元,占37.52%,主要支出项目有:
1、一般行政管理事务 421万元
2、人大会议 69.5万元
3、人大监督 3万元
4、代表工作 54.5万元
5、人大信访 1万元
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政决算拨款支出共67万元,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费决算支出55万元,主要包括:公务车保有量14辆,全年运行费支出55万元,平均每辆3.93万元
2.公务接待费决算支出11.6万元,主要用于省、各市人大视察、调研接待,共接待了60批次,540人次。
附件1(共8表) |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
单位名称: |
|
|
|
|
单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
15436032.72 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
11116548.73 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2136381.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1012035.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
368800.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
15436032.72 |
本年支出合计 |
52 |
14633764.73 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1990.58 |
年末结转和结余 |
54 |
804258.57 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
15438023.30 |
合计 |
56 |
15438023.30 |
注:1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
单位名称: |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
11,908,816.72 |
11,908,816.72 |
|
|
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
11,918,816.72 |
11,918,816.72 |
|
|
|
|
|
||
2010101 |
行政运行 |
5,629,578.72 |
5,629,578.72 |
|
|
|
|
|
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
5,009,238.00 |
5,009,238.00 |
|
|
|
|
|
||
2010104 |
人大会议 |
695,000.00 |
695,000.00 |
|
|
|
|
|
||
2010106 |
人大监督 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
||
2010108 |
代表工作 |
545,000.00 |
545,000.00 |
|
|
|
|
|
||
2010109 |
人大信访工作 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,136,381.00 |
2,136,381.00 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,040,375.00 |
2,040,375.00 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,040,375.00 |
2,040,375.00 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
96,006.00 |
96,006.00 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
96,006.00 |
96,006.00 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
|
|
|
|
||
注:1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
单位名称: |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
14,633,764.73 |
9,146,794.72 |
5,486,970.01 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
11,116,548.73 |
5,629,578.72 |
5,486,970.01 |
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
11,116,548.73 |
5,629,578.72 |
5,486,970.01 |
|
|
|
||
2010101 |
行政运行 |
5,629,578.72 |
5,629,578.72 |
|
|
|
|
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
4,206,970.01 |
|
4,206,970.01 |
|
|
|
||
2010104 |
人大会议 |
695,000.00 |
|
695,000.00 |
|
|
|
||
2010106 |
人大监督 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
||
2010108 |
代表工作 |
545,000.00 |
|
545,000.00 |
|
|
|
||
2010109 |
人大信访工作 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,136,381.00 |
2,136,381.00 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,040,375.00 |
2,040,375.00 |
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,040,375.00 |
2,040,375.00 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
96,006.00 |
96,006.00 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
96,006.00 |
96,006.00 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
|
|
|
||
注:1、本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位名称: |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15436032.72 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
11116548.73 |
11116548.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2136381 |
2136381 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1012035 |
1012035 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
368800 |
368800 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
15436032.72 |
本年支出合计 |
53 |
14633764.73 |
14633764.73 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1990.58 |
年末结转和结余 |
54 |
804258.57 |
804258.57 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1990.58 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合计 |
29 |
15438023.30 |
合计 |
58 |
15438023.3 |
15438023.3 |
|
注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位名称: |
|
|
|
单位:元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
15,436,032.72 |
9,146,794.72 |
6,289,238.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
11,918,816.72 |
5,629,578.72 |
6,289,238.00 |
||
20101 |
人大事务 |
11,918,816.72 |
5,629,578.72 |
6,289,238.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
5,629,578.72 |
5,629,578.72 |
|
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
5,009,238.00 |
|
5,009,238.00 |
||
2010104 |
人大会议 |
695,000.00 |
|
695,000.00 |
||
2010106 |
人大监督 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
545,000.00 |
|
545,000.00 |
||
2010109 |
人大信访工作 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,136,381.00 |
2,136,381.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,040,375.00 |
2,040,375.00 |
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,040,375.00 |
2,040,375.00 |
|
||
20808 |
抚恤 |
96,006.00 |
96,006.00 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
96,006.00 |
96,006.00 |
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
||
21005 |
医疗保障 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
||
注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位名称: |
|
|
|
单位:元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
9,146,794.72 |
7,638,104.95 |
1,508,689.77 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5,629,578.72 |
4,120,888.95 |
1,508,689.77 |
||
20101 |
人大事务 |
5,629,578.72 |
4,120,888.95 |
1,508,689.77 |
||
2010101 |
行政运行 |
5,629,578.72 |
4,120,888.95 |
1,508,689.77 |
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
||
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
||
2010106 |
人大监督 |
|
|
|
||
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
||
2010109 |
人大信访工作 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,136,381.00 |
2,136,381.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,040,375.00 |
2,040,375.00 |
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,040,375.00 |
2,040,375.00 |
|
||
20808 |
抚恤 |
96,006.00 |
96,006.00 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
96,006.00 |
96,006.00 |
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
||
21005 |
医疗保障 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
1,012,035.00 |
1,012,035.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
368,800.00 |
368,800.00 |
|
||
注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
单位名称: |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
单位名称: |
|
|
|
|
单位:元 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
669716.04 |
|
553349.04 |
|
553349.04 |
116367 |
注:本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)填列。 |